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[单选题]

控制测试的对象是被审计单位的()

A.内部控制

B.财务报表

C.账簿与凭证

D.交易与事项

答案
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第1题

注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是_____。

A.对财务报表有重大影响的内部控制

B.并未有效运行的内部控制

C.有重大缺陷的内部控制

D.拟信赖的内部控制

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第2题

在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,应实施的程序通常包括( )。

A.询问被审计单位的有关人员,并查阅相关内部控制文件

B.检查被审计单位内部控制生成的文件和记录

C.选择被审计单位若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试

D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的运行情况

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第3题

下列情况中,注册会计师应当出具否定意见审计报告的是()。

A.财务报表存在错报,但不影响财务报表使用者对报表的理解

B.注册会计师对个别重要的会计事项没有取得必要的审计证据

C.被审计财务报表虚盈实亏,被审计单位不同意调整

D.被审计单位内部控制极其混乱,会计记录缺乏系统性和完整性

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第4题

通过对被审计单位内部控制的了解可以确定()。

A.控制测试的性质

B.控制测试的时间

C.实质性测试的性质

D.实质性测试的范围

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第5题

审计实施阶段的主要工作内容包括( )。

A.对被审计单位内部控制的建立及遵循情况进行符合性测试

B.根据符合性测试结果调整审计计划

C.根据符合性测试结果进行鉴定、评价

D.对财务报表项目的数据进行实质性测试

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第6题

在对被审计单位的内部控制制度进行符合性测试的基础上,应进一步对内部控制制度进行()。

A.合规性测试

B.实质性测试

C.详细性测试

D.有效性测试

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第7题

财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实行内部控制测试情形是()。

A.进行内部控制测试成本较高

B.内部控制设计存在重大缺陷

C.内部控制设计合理且预期运营有效

D.难以对内部控制健全性和有效性作出评价

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第8题

为应对评估的重大错报风险时,注册会计师应选择实质性方案的有()。

A.被审计单位高级管理人员存在舞弊

B.实施控制测试不符合成本效益原则

C.被审计单位不存在与特定认定相关的内部控制

D.被审计单位管理层凌驾于内部控制之上

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第9题

审计人员在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制

B.拟信赖的内部控制

C.对会计报表有重大影响的内部控制

D.并未有效运行的内部控制

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第10题

出现下列情况时,审计人员可不进行符合性测试,而直接进入实质性测试程序()

A.相关内部控制不存在

B.相关内部控制未有效运行

C.执行符合性测试不经济

D.拟信赖被审计单位的内控

E.被审计单位的控制风险为低

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第11题

在不考虑其他事项的情况下,下列事项中不影响注册会计师独立性的是()。

A.注册会计师审计子公司的财务报表同时为母公司设计内部控制

B.注册会计师曾经是被审计单位主管财务的经理,并于3年前辞职

C.注册会计师的妻子现在是被审计单位的财务主管

D.注册会计师持有被审计单位8000服股票

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