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[单选题]

以下设置模式中,内部审计机构的独立性最弱的是()

A.内部审计机构隶属于财务部门负责人

B.内部审计机构隶属于总经理

C.内部审计机构隶属于监事会

D.内部审计机构隶属于董事会

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第1题

内部审计机构的独立性具体受到以下因素的影响()。

A.董事会或最高管理层的支持;

B.内部审计机构的管理体制;

C.内部审计机构负责人的权责范围;

D.内部审计活动受到的外在压力以及干涉程度;

E.内部审计人员与被审计单位管理层有密切的私人关系;

F.其他可能影响内部审计机构独立性的因素。

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第2题

以下针对内部审计机构的设置,说法不正确的是()。

A.内部审计机构在本单位党组织、董事会(或主要负责人)的直接领导下开展内部审计工作

B.重大违纪违法问题线索,内部审计机构在向本单位党组织、董事会(或主要负责人)以及上一级单位的内部审计机构报告

C.国有企业应当建立总审计师制度,总审计师协助党组织、董事会(或主要负责人)开展内部审计工作

D.内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务

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第3题

内部审计机构负责人应采取措施保障内部审计机构的独立性以及内部审计人员的客观性,以确保审计目的的实现。

A.错误

B.正确

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第4题

以下关于内部审计的说法中正确的是()

A.内部审计的独立性低于注册会计师审计

B.所有的组织或机构内部都需要建立内部审计制度

C.内部审计业务结束后必须出具简式审计报告

D.内部审计机构必须接受董事会或党委的领导

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第5题

民间审计组织是指经国家主管部门批准和注册的会计师事务所。民间审计组织不象国家审计机关和内部审计机构那样,直接隶属于某个机构或部门,而是以法人形式出现,在组织上具有经济主体和监督主体的特征,不直接隶属于哪个部门或机构,与委托者以契约形式表现其相互关系。

A.错误

B.正确

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第6题

实践中,内部审计地位的高低取决于()。

A.内部审计机构的设置层次

B.内部审计的职责.

C.内部审计机构人员数量的多少

D.内部审计工作开展的效果

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第7题

内部审计机构是否建立结果沟通制度取决于内部审计机构负责人的职业判断。()
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第8题

商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统垂直管理。下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由()负责。

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.监事会或董事会

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第9题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构负责人应当具备审计、会计、经济、法律等业务知识或者相关管理工作经验()
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第10题

内部审计部门隶属于( )时,其独立性最强。

A.总经理

B.董事会

C.财务总监

D.财务部

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