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[单选题]

审计人员在审计应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,可直接进行()

A.内部控制调查

B.符合性测试

C.实质性测试

D.穿行测试

答案
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更多“审计人员在审计应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,可直接进行()”相关的问题

第1题

在审计应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,审计人员可以()A.直接进行符合性测试B.
在审计应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,审计人员可以()

A.直接进行符合性测试

B.直接进行实质性测试

C.直接进行实地盘点

D.不进行实质性测试

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第2题

出现下列情况时,审计人员可不进行符合性测试,而直接进入实质性测试程序()

A.相关内部控制不存在

B.相关内部控制未有效运行

C.执行符合性测试不经济

D.拟信赖被审计单位的内控

E.被审计单位的控制风险为低

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第3题

制度基础审计是建立在对内部控制制度的评审基础上,如果被审计单位内部控制制度较差,或者不能有效执行,审计人员就应扩大审计范围和抽样数量,直至采用( )。

A.符合性测试

B.实质性测试

C.详细审计

D.抽样审计

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第4题

注册会计师在对应付债券内部控制制度进行了解时,如果企业应付债券业务不多,注册会计师可根据( )决定直接进行实质性审查。

A.主观标准

B.个人经验

C.成本效益原则

D.审计目标

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第5题

在对被审计单位的内部控制制度进行符合性测试的基础上,应进一步对内部控制制度进行()。

A.合规性测试

B.实质性测试

C.详细性测试

D.有效性测试

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第6题

审计实施阶段的主要工作内容包括( )。

A.对被审计单位内部控制的建立及遵循情况进行符合性测试

B.根据符合性测试结果调整审计计划

C.根据符合性测试结果进行鉴定、评价

D.对财务报表项目的数据进行实质性测试

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第7题

下列属于审计实施阶段的工作有()

A.对内部控制进行符合性测试

B.对审计事项进行实质性测试

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第8题

在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,应实施的程序通常包括( )。

A.询问被审计单位的有关人员,并查阅相关内部控制文件

B.检查被审计单位内部控制生成的文件和记录

C.选择被审计单位若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试

D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的运行情况

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第9题

审计人员会计报表审计的主要工作是

A.了解被审计单位的经营情况

B.内部控制测试及评价

C.实质性测试

D.找出错漏报风险所在处

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