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[主观题]

审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员履行的职责不包括()

A.起草有关内部审计工作的法规草案

B.推动单位建立健全内部审计制度

C.审定内部审计报告

D.指导内部审计自律组织开展工作

答案
暂无答案
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第1题

以下关于内部审计、社会审计的表述是不准确的是( )。

A.依法属于审计机关审计监督对象的单位,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度

B.依法属于审计机关审计监督对象的单位,内部审计工作应当接受审计机关的领导和管理

C.社会审计的主体是注册会计师,独立性、有偿性和服务对象的社会性是社会审计的基本特征

D.社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的,审计机关按照国务院的规定,有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查

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第2题

与社会审计和内部审计相比,国家审计特点有()。

A.监督层次宏观性

B.审计工作有偿性

C.对经济监督再监督

D.审计机关职责法定性

E.审计决定强制性

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第3题

内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受()

A.内部审计质量检查

B.内部审计质量外部评估

C.内部审计质量考核

D.外部审计

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第4题

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,关于审计结果运用的说法正确的是()

A.审计机关对内部审计发现的问题一律不再在审计报告中反映

B.单位对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施

C.审计机关在审计中涉及国家机关、事业单位和国有企业三级以下单位时,可以不必评估被审计单位内部审计工作的质量,直接利用其内部审计力量和成果

D.对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果口头告知内部审计机构

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第5题

除考核审计计划的完成情况和征求被审计单位和组织其他部门的意见外,内部审计机构对审计质量进行考核和评价采取的方法还包括()

A.由内部审计人员进行自我评价;

B.监督内部审计过程;

C.复核审计工作底稿及审计报告;

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第6题

对案件办理具有指导管理监督职能的部门,依法依规履行()、检查()等职责,提出指导性或者纠正性意见的,应当以书面形式进行。
对案件办理具有指导管理监督职能的部门,依法依规履行()、检查()等职责,提出指导性或者纠正性意见的,应当以书面形式进行。

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第7题

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列关于内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的说法,准确的是()

A.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为,直接作出临时制止决定

B.对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,给予通报批评或者直接追究当事单位或者个人的责任

C.检查有关计算机系统及其电子数据和资料

D.对严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的,给省级单位和个人进行表彰

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第8题

根据内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构按照国家有关规定和本单位的要求履行职责,错误的是()

A.对本单位及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计

B.对本单位及所属单位的境外机构、境外资产和境外经济活动进行审计

C.制定本单位的内部控制制度

D.对本单位及所属单位的自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况进行审计

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第9题

以下针对内部审计机构的设置,说法不正确的是()。

A.内部审计机构在本单位党组织、董事会(或主要负责人)的直接领导下开展内部审计工作

B.重大违纪违法问题线索,内部审计机构在向本单位党组织、董事会(或主要负责人)以及上一级单位的内部审计机构报告

C.国有企业应当建立总审计师制度,总审计师协助党组织、董事会(或主要负责人)开展内部审计工作

D.内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务

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第10题

被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,()应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

A.审计机关

B.内部审计协会

C.单位主要负责人或者权力机构

D.上级主管部门

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第11题

根据《商业银行内部控制指引》,商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。()
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