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[单选题]
内审部门对行属企事业单位审计的主要内容包括;()
A.执行国家财经纪律和财务管理制度情况;
B.经营管理和经济效益情况;
C.国有资产保值、增值情况;
D.建立健全内部控制机制情况;
E.其他应监督检查事项。
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A.执行国家财经纪律和财务管理制度情况;
B.经营管理和经济效益情况;
C.国有资产保值、增值情况;
D.建立健全内部控制机制情况;
E.其他应监督检查事项。
第1题
A.执行规章制度,落实岗位责任制的情况;
B.对重点岗位、业务风险环节进行管理和控制的情况;
C.工作人员履行职责情况;
D.工作质量和工作效率情况
E.其他应审计事项。
第2题
A.安全生产管理制度建立健全情况
B.安全生产管理机构设立情况
C.安全生产隐患排查和治理
D.工程建设强制性标准执行
E.生产安全事故应急预案管理
第3题
A、全面检查
B、专项检查
C、行政调查
D、非现场监管
第4题
A.按照工作计划确定内审项目。
B.根据上级行的工作安排确定内审项目。
C.按照行领导交办事项确定内审项目。
D.按照干部管理权限,对领导干部进行离任审计。
第5题
A.制订内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项审计和专项调查等
B.对企业董事、高级管理人员和下属单位负责人的廉洁从业状况、管理制度的落实情况、内部控制的实际效果等进行监督检查,并向董事会或经理层提出管理建议
C.根据风险评估结果,对企业认定的重大风险的管控情况及成效开展持续性的监督
D.对审计中发现的违反国家法律法规和企业章程规定的事项提出审计建议,作出审计决定,并对审计建议和审计决定的落实情况进行跟踪监督
第9题
A.信贷资产质量
B.资产负债比例
C.国有资产保值增值等情况进行监督
D.对高级管理人员违反法律、行政法规或者章程的行为进行监督