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[单选题]

我国内部控制具体规范设计的主线是( )。

A.特殊业务内部控制

B.重大业务内部控制

C.财务报告内部控制

D.资金循环内部控制

答案
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更多“我国内部控制具体规范设计的主线是()。 A.特殊业务内部控制 B.重大业务内部控制 C.财务报告内部控制 D”相关的问题

第1题

注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财
务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。()

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第2题

生产与存货循环的内部控制主要包括存货的内部控制和( )两项内容。

A.采购业务的内部控制

B.价值流转记录程序的内部控制

C.成本会计制度的内部控制

D.销售业务的内部控制

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第3题

无法表示意见的内部控制审计报告要在()之间增加识别的财务报告内部控制重大缺陷段。

A.注册会计师的责任段

B.内部控制固有局限性的说明段

C.导致无法表示意见的事项段

D.财务报告内部控制的审计意见段

E.非财务报告内部控制重大缺陷描述段

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第4题

内部控制的固有限制包括()

A.内部控制一般仅针对常规业务活动而设计

B. 内部控制固有风险估计水平过低

C. 内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效

D. 内部控制控制风险估计水平过低

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第5题

无法表示意见的内部控制审计报告的基本内容包括()。

A.企业对内部控制的责任段

B.注册会计师的责任段

C.内部控制固有局限性的说明段

D.非财务报告内部控制重大缺陷描述段

E.财务报告内部控制的审计意见段

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第6题

关于我国企业内部控制规范的框架体系,下列说法错误的是()

A、我国目前内部控制规范框架是由基本规范、应用指引、评价指引和审计指引四部分组成的

B、内部控制应用指引是内部控制体系的最髙层次,起统驭作用

C、内部控制评价指引是为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引

D、内部控制审计指引是注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执业准

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第7题

关于我国企业内部控制规范的框架体系,下列说法错误的是()。A.我国目前内部控制规范框架是由
关于我国企业内部控制规范的框架体系,下列说法错误的是()。

A.我国目前内部控制规范框架是由基本规范、应用指引、评价指引和审计指引四部分组成的

B.内部控制应用指引是内部控制体系的最高层次,起统驭作用

C.内部控制评价指引是为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引

D.内部控制审计指引是注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执业准则

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第8题

关于内部控制全面性原则的理解错误的是()。

A.内部控制覆盖所有业务活动

B.内部控制涉及所有组织单元

C.内部控制的全程控制仅仅强调业务事项应该事前、事中和事后都需要控制。

D.内部控制是一种全员控制

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第9题

财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实行内部控制测试情形是()。

A.进行内部控制测试成本较高

B.内部控制设计存在重大缺陷

C.内部控制设计合理且预期运营有效

D.难以对内部控制健全性和有效性作出评价

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