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[单选题]

从本质内容来看,审计对象就是()。

A.被审计单位的经济活动

B.被审计单位的会计资料

C.被审计单位的相关资料

D.被审计单位的内部控制制度

答案
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第1题

审计的对象可高度概括为()。

A.被审计单位的经济活动

B.被审计单位的会计资料

C.被审计单位的会计报表

D.被审计单位的财务收支及其经济管理活动

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第2题

会计资料和其他相关资料是审计对象的本质,其所反映的被审计单位的财务收支及其有关的经营管
理活动是审计对象的形式。()

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第3题

审计的对象,可以高度概括为被审计单位的( )。

A.财务收支及其经济管理活动

B.财务收支及其经营管理活动

C.会计资料及其相关资料

D.经济活动

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第4题

审计人员在确定具体审计目标时,应充分考虑的基本因素是:( )。

A.被审计单位的历史背景

B.被审计单位经济活动的性质

C.被审计单位所属行业的特殊会计业务

D.被审计单位的经营状况

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第5题

审计人员在确定具体审计目标时,应充分考虑的基本因素包括( )。

A.被审计单位的经营状况

B.被审计单位历史背景

C.被审计单位经济活动的性质

D.被审计单位所属行业的特殊会计实务

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第6题

在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,应实施的程序通常包括( )。

A.询问被审计单位的有关人员,并查阅相关内部控制文件

B.检查被审计单位内部控制生成的文件和记录

C.选择被审计单位若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试

D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的运行情况

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第7题

对被审计单位一定期间的财务收支及有关的经济活动的各个方面及资料都进行审计,这种审计种类称为(B)。

A.财务审计

B.全部审计

C.内部审计

D.专项审计

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第8题

下列属于环境证据的是( )。

A.被审计单位有关内部控制的情况

B.被审计单位管理人员的素质

C.被审计单位各种管理条件和管理水平

D.被审计单位出具的管理层声明书

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第9题

凡与( )有关的资料,均属于会计报表的审计范围。

A.被审计单位内控制度

B.管理活动

C.被审计会计报表

D.注册会计师审计意见

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第10题

下列最有可能导致注册会计师不能执行财务报表审计的情形为A.被审计单位存在经营风险B.被审计单位
下列最有可能导致注册会计师不能执行财务报表审计的情形为

A.被审计单位存在经营风险

B.被审计单位没有根据变化的情况修改相关的内部控制

C.被审计单位没有按规定流程设置内部控制

D.对被审计单位管理层诚信存在重大疑虑

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