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[单选题]

关于财务报表审计,下列说法中错误的是()。

A.审计的用户是财务报表的预期使用者

B.审计的目的是改善财务报表的质量或内涵

C.审计的基础是独立性和专业性

D.审计应查出被审计单位的所有重要舞弊

答案
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更多“关于财务报表审计,下列说法中错误的是()。A、审计的用户是财务报表的预期使用者B、审计的目的是”相关的问题

第1题

下列有关说法中不正确的是()。

A.审计的最终产品是审计报告

B.执行财务报表审计业务比财务报表审阅业务所需证据数量多

C.如果某项业务的预期使用者仅包括责任方,则该项业务可以作为审计业务承接

D.财务报表审计并不减轻被审计单位管理层或治理层的责任

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第2题

下列有关审计监督体系的理解表达,正确的是_____。

A.内部审计是注册会计师审计的基础

B.政府审计是独立性最强的一种审计

C.注册会计师审计意见旨在提高财务报表的可信赖程度

D.财务报表的合法性是财务报表使用者最为关心的

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第3题

下列有关在审计报告中沟通关键审计事项的作用的说法中,错误的是()。

A、沟通关键审计事项能够通过提高已执行审计工作的透明度增加审计报告的沟通价值

B、沟通关键审计事项能够为财务报表预期使用者提供额外的信息,以帮助其了解注册会计师根据职业判断认为对本期财务报表审计最为重要的事项

C、沟通关键审计事项还能够帮助财务报表预期使用者了解被审计单位,以及已审计财务报表中涉及重大管理层判断的领域

D、沟通关键审计事项有助于改进审计流程

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第4题

下列提法中,正确的是()。A.政府审计是独立性最强的一种审计B.财务报表的合法性是报表使用者
下列提法中,正确的是()。

A.政府审计是独立性最强的一种审计

B.财务报表的合法性是报表使用者最关心的

C.注册会计师的审计意见应合理保证财务报表的可靠程度

D.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有一致性

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第5题

下列关于注册会计师审计的说法中,正确的有()。

A.财务报表审计中用到的标准通常是审计准则

B.财务报表审计出具的审计报告也可以供管理层进行内部决策

C.从某种意义上说,经营审计更像是管理咨询

D.合规性审计的结果通常报送给被审计单位管理层或者外部特定使用者

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第6题

下列情况中,注册会计师应当出具否定意见审计报告的是()。

A.财务报表存在错报,但不影响财务报表使用者对报表的理解

B.注册会计师对个别重要的会计事项没有取得必要的审计证据

C.被审计财务报表虚盈实亏,被审计单位不同意调整

D.被审计单位内部控制极其混乱,会计记录缺乏系统性和完整性

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第7题

下列有关与财务报表相关责任的说法中正确的有()。

A.财务报表中如果含有错报,管理层和治理层应承担部分责任

B.财务报表审计不能减轻被审计单位管理层和治理层的责任

C.按照中国注册会计师审计准则的规定对财务报表发表审计意见是注册会计师的责任

D.为了履行编制财务报表的职责,管理层通常设计、执行和维护与财务报表编制相关的内部控制,以保证财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报

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第8题

注册会计师审计的一般目的是对被审计单位财务报表的合法性、公允性发表审计意见。()

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第9题

审计业务约定书是由会计师事务所与()共同签署的。

A.注册会计师

B.被审计单位上级主管部门

C.被审计单位

D.财务报表使用者

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