重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 大学专科> 财经> 财政金融类
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

( )是通过追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程,来证实注册会计师对控制的了解、评价控制设计的有效性以及确定控制是否得到有效执行的方法。

A.穿行测试

B.观察

C.重新执行

D.检查

答案
查看答案
更多“()是通过追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程,来证实注册会计师对控制的了解、评价控制设计的有效性以”相关的问题

第1题

注册会计师通常实施下列风险评估程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据?()

A.询问被审计单位的人员

B.观察特定控制的运用

C.检查文件和报告

D.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程

E.业绩评价

点击查看答案

第2题

控制测试指的是测试控制运行的有效性,强调的是控制是否有效;而了解内部控制强调的是评价控制的设计是否健全
、合理和是否得到执行。 ( )
点击查看答案

第3题

第六章 下列有关了解内部控制的表述中,正确的是()

A.在了解内部控制时,CPA应评价相关控制的设计情况,并确定其是否一贯执行

B.CPA需要了解和评价被审单位所有的内部控制

C.小型被审单位通常没有正式的内部控制,CPA通常无需对其内部控制进行了解

D.执行穿行测试,以确定相关控制活动是否得到执行

点击查看答案

第4题

追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程被称为()。

A.重新计算

B.函证

C.询问

D.穿行测试

点击查看答案

第5题

下列选项中,属于控制测试的目标的是()。

A.测试控制运行的有效性

B.确定控制是否得到执行

C.评价内部控制的设计是否合理

D.测试账户余额的准确性

点击查看答案

第6题

下列关于了解内部控制和控制测试中,错误的是()A注册会计师应当了解所有与财务报告相关的控制B
下列关于了解内部控制和控制测试中,错误的是()

A注册会计师应当了解所有与财务报告相关的控制

B如果认为仅通过实质性程序无法将认定层次的检查风险降至可接受的低水平,应当了解相关的内部控制

C通常只有当询问、观察和检查程序结合在一起仍无法获得充分的证据时,注册会计师才考虑实施重新执行程序

D重新执行程序专属于控制测试

点击查看答案

第7题

在进行控制测试时,注册会计师单独使用()程序获取的证据不足以测试控制运行的有效性。

A.询问

B.检查

C.重新执行

D.观察

点击查看答案

第8题

注册会计师执行穿行测试的目的不是为了确认_____。

A.是否正确了解了内部控制并且书面记录准确

B.交易流程中所有与财务报表有关的可能发生错报的环节都已识别

C.所获取的有关流程中的预防性控制和检查性控制信息的准确性

D.评估控制设计的有效性并确认控制执行的有效性

点击查看答案

第9题

以下关于内部控制的说法中,不正确的是()。

A、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当

B、注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序

C、注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制设计的合理性和确定内部控制是否得到执行

D、信息技术通常可以降低控制被规避的风险,从而提高被审计单位内部控制的效率和效果

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝