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[单选题]

下列各项中,通常不属于财务报表预期使用者的是()。

A.被审单位的管理层

B.被审单位的股东

C.为被审单位提供贷款的银行

D.对被审单位财务报表执行审计的注册会计师

答案
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更多“下列各项中,通常不属于财务报表预期使用者的是()。”相关的问题

第1题

审定表中的“上年末审定数”应根据( )填列并核对一致。

A.被审计单位上年末未审财务报表

B.被审计单位上年末已审财务报表

C.被审计单位本年末未审财务报表

D.被审计单位本年末已审财务报表

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第2题

防止或发现舞弊是()的责任。

A.被审单位管理层和治理层

B.被审单位管理层

C.注册会计师

D.会计师事务所

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第3题

被审单位管理层的认定指管理层对财务报表各组成要素所做出的认定()
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第4题

在下列项目中,审计工作底稿通常不包括()。

A.未审的财务报表草稿

B. 具体审计计划

C. 管理层声明书

D. 对被审计单位文件记录的摘要或复印件

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第5题

会计师事务所接受委托对被审单位进行审计所形成的审计工作底稿,其所有权应归属于_____。

A.会计师事务所

B.进行审计的注册会计师

C.被审单位

D.会计师事务所和被审单位

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第6题

根据注册会计师执业准则,我国社会审计的总目标是()。
根据注册会计师执业准则,我国社会审计的总目标是()。

A、对被审单位会计报表的合法性表示意见

B、对被审单位会计报表的公允性表示意见

C、对被审单位会计处理方法的一贯性表示意见

D、对被审单位会计处理方法的可比性表示意见

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第7题

如果注册会计师在财务报表报出日之后获知被审计单位的其他信息中包含着重大的不一致,并导致对财务报表的修改,则应提请被审计单位管理层修改已审报表。如果管理层修改了财务报表,则注册会计师无须对已提交的审计报告进行修改。()
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第8题

在下列各类审计证据中,证明力最强的是_____。

A.被审单位提供的销售发票

B.应收账款函证的回函

C.被审计单位自己编制的现金盘点表

D.被审计单位提供的经第三方确认的应收账款对账单

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第9题

下列有关财务报表审计的说法中,错误的是()。

A.审计可以有效满足财务报表预期使用者的需求

B.注册会计师对由被审计单位管理层负责的财务报表发表审计意见,以增强除管理层之外的预期使用者对财务报表的信赖程度

C.审计涉及为财务报表预期使用者如何利用相关信息提供建议

D.财务报表审计的基础是注册会计师的独立性和专业性

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第10题

下列做法中,可以协助审计人员控制审计风险有()。

A.严格编制和复核审计工作底稿

B.对审计人员进行审前培训

C.进一步理解被审计单位状况

D.按照被审计单位管理层规定取证

E.规定被审计单位对其提供资料真实性和完整性做出承诺

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第11题

“及时发现并纠正被审单位的错误与舞弊是()的责任.

A.注册会计师

B.政府机关审计人员

C.税务人员

D.被审单位管理当局

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