审计委员会的监督职责包括()。
A.提议聘请或更换外部审计机构并审查公司的内部控制制度
B.监督公司的内部审计制度及其实施
C.负责内部审计与外部审计之间的沟通
D.审核公司的财务信息及其披露
E.审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告
A.提议聘请或更换外部审计机构并审查公司的内部控制制度
B.监督公司的内部审计制度及其实施
C.负责内部审计与外部审计之间的沟通
D.审核公司的财务信息及其披露
E.审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告
第1题
A.提议聘请或更换外部审计机构
B.监督公司的内部审计制度及其实施
C.负责内部审计与外部审计之间的沟通
D.财务信息及其披露
E.审查公司的内控制度
第2题
A.监督年度审计工作,就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断,提交董事会审议
B.提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为
C.负责内部审计与外部审计之间的沟通
D.公司章程规定的其他职责
第3题
A.监督及评估外部审计工作,提议聘请或者更换外部审计机构
B.监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调
C.审核公司的财务信息及其披露
D.监督及评估公司的内部控制
E.负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项
第6题
A.审议审计监督重大政策和改革方案
B.履行国有重点大型企业监事会的职责
C.对国务院国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任进行审计
D.对国家发展和改革委员会的重大项目稽查
第7题
A.审计委员会的成员必须是独立董事和具有注册会计师资格的专家
B.独立董事与公司没有利益冲突关系,财务专家需具备财务实务经验
C.审计委员会负责选择独立审计师,并对其开展的业务活动进行监管
D.审计委员会要履行其在财务和会计事务方面的监督职责
第8题
A.定期汇总和分析公司经营业绩的情况
B.质询管理层如何落实其财务报告责任
C.履行检查与发现违规违法行为的职责
D.监督管理层落实整改内控缺陷的行动
第9题
A.经五分之一以上常务委员会组成人员书面联名提议或有关专门委员会提议,可以组织关于特定问题的调查委员会
B.经调查委员会聘请,有关专家可以作为调查委员会的委员参加调查工作
C.调查委员会在调查过程中,可以不公布调查的情况和材料
D.调查委员会应当向有关专门委员会提出调查报告
第10题
A.保持组织的治理过程
B.与管理高层和审计委员会就内部控制的年度判断意见进行沟通
C.监督内部控制流程的建立
D.仅在内部审计活动的基础上做出个别的评估