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[单选题]

内审主管要求某一审计经理审查本部门书面和电子审计底稿的使用情况在一次审计经理会议上,执行该任务的经理建议取消大多数书面工作底稿,另一名经理提出反对意见,引发了争论对此审计主管应:

A.要求他们通过协商达成一致

B.告诉持反对意见的经理大部分工作底稿将是电子形式的

C.建议他们共同分析问题,设计改进方案

D.建议他们推迟到下周再来讨论

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更多“ 内审主管要求某一审计经理审查本部门书面和电子审计底稿的使用情况在一次审计经理会议上,”相关的问题

第1题

ABC公司的首席执行官向一组证券市场分析员公布,ABC公司必须获得成本优势以保持在国际市场上的竞争力他还公布治理层正在考虑某些成本削减措施在他公布之后,执行官召开了部门经理会议,讨论20的裁员计划在会议上,执行官要求包括审计经理在内的各部门经理负责提出本部门裁减员工的方案,同时仍然向公司履行必要的职责以使公司有效经营执行官要求各部门经理五天内提交具体的书面削减计划,以达到公司裁员的目标他还建议各经理向员工通报裁员的计划回到本部门后,审计经理很担心部门工作的安全性.报酬水平和部门内的机遇为了缓解这种焦虑,他召开部门会议讨论裁员的问题将成本削减措施的相关信息向证券市场分析联系公布时,首席执行官的治理作用可以被归结为:

A.联络人

B.领导者

C.发言人

D.挂名首脑

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第2题

【多选题】分支机构经理认为内部审计为高级管理履行监督职能,内审人员应如何是他们改变这种认识并说明自身合作性的一面?

A.进一步强调控制职能

B.更多提请被审计人的关注

C.加强调查性项目的保密性,减少畏惧心理

D.提高审计技术

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第3题

某组织新近任命原经营经理出任内部审计主管。新主管既不是CIA,也不是IIA成员。内部审计部门被要求按照主管要求而不是IIA要求开展工作,内部审计部门的四名职员都是IIA成员,但并非CIA。依据职业准则,内部审计人员应当如何行为:()

A.审计人员应采取符合审计准则的行为

B.审计人员应当重新设计工作内容以避免不适当的活动

C.由于内部审计人员并非CIA,因此不需要遵循职业道德守则

D.审计人员应当忠于组织,无视审计准则

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第4题

几个级别的经理都对营销部门的审计结果感兴趣,以下()是沟通审计结果的最佳方法。

A.为每一级经理写详细的报告

B.给营销部经理写详细报告,给其他的经理总结报告

C.与营销部经理讨论结果,给管理高层总结报告

D.与所有层次的经理讨论结果

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第5题

以下情况不违反《职业道德规范》的有()。
A.作为一名首席审计执行官,对如何处理你与业务客户管理当局就某一非常敏感的审计领域中的审计发现和建议违法达成一致感到困惑,由此你与IIA本地分会工作中认识的一位资深审计首席执行官探讨了审计发现和你提出的审计建议的具体内容

B.在研究并制定了年度审计计划后,公司的审计章程要求作为首席审计执行官的你将这份计划提交审计委员会,征求他的意见并征得它的批准

C.你的审计经理从你的审计报告中删除了你认为最重要的发现和建议,你已表示过反对这种做法,并解释说你知道报告中的情况确实存在,尽管你承认,从技术上讲,缺乏足够的证据来支持审计发现,但是管理当局不能对这些情况加以解释,而你的审计发现时唯一合理的结论

D.由于你所在的审计部门缺乏某一特定领域的技能和知识,首席审计执行官寻求了一位专家的帮助。作为审计经理,你要求对该专家完成任务的方法进行审查,你对于被审查领域具有丰富知识但仍不愿意接受这一任务,因为你缺少判断专家结论有效性的专业知识

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第6题

()评估经理绩效,制定和监督经理薪酬计划。

A.薪酬委员会

B.审计委员会

C.提名委员会

D.战略委员会

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第7题

内部审计经理有一支小型员工队伍,但每名员工都有自己的工作动力,而且都可以说是“事业有成的人”审计经理得到一份难度特大的审计任务即使对于事业很成功的人,由一个人在规定的截止日期前完成此项工作的可能性也非常小审计经理应该选择的最佳途径是()

A.派一个人负责此工作,因为面对高风险,事业很成功的人会表现更出色

B.两个人负责此工作,以减少失败风险

C.派整支队伍负责此工作,以保证失败风险较低

D.要求公司管理人员取消此项工作

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第8题

在与项目团队成员的非正式谈话中,项目经理发现某个关键部分的供应商在执行一个已获批准的产品变更时有问题。项目经理接下来应执行下列哪一项?()

A.实施对供应商的质量审计

B.安排一次变更控制会议

C.审查供应商的工作绩效

D.与供应商的高级经理谈话

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第9题

由于发起人注意到产品性能问题越来越多,项目经理被解除在项目中的职务,新项目经理首先应该做什么()

A.审查工作说明书(SOW)

B.执行质量审计

C.检查产品规格

D.进行产品检查

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第10题

在不考虑其他事项的情况下,下列事项中不影响注册会计师独立性的是()。

A.注册会计师审计子公司的财务报表同时为母公司设计内部控制

B.注册会计师曾经是被审计单位主管财务的经理,并于3年前辞职

C.注册会计师的妻子现在是被审计单位的财务主管

D.注册会计师持有被审计单位8000服股票

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