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[单选题]

()是指注册会计师为了完成各项审计业务,达到预期的审计目标,在具体执行审计程序之前编制的工作计划。

A.审计证据

B.审计工作底稿

C.审计方案

D.审计计划

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更多“()是指注册会计师为了完成各项审计业务,达到预期的审计目标,在具体执行审计程序之前编制的工作计划。”相关的问题

第1题

审计计划是审计人员为了完成审计任务,达到预期的审计目标,在具体执行审计程序之前编制的工作计划。()
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第2题

审计计划是审计工作的行动指南,是审计人员为了完成审计业务,达到预期的审计目的,在具体执行审计程序之前所编制的工作计划,是审计决策方案的具体落实。()
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第3题

注册会计师无论是执行一般目的的审计业务还是执行特殊目的的审计业务,均应当运用《独立审计具体准则》。()

注册会计师无论是执行一般目的的审计业务还是执行特殊目的的审计业务,均应当运用《独立审计具体准则》。( )

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第4题

审计证据的相关性是指审计证据必须与()相关。

A.审计内容

B.审计目标

C.审计范围

D.审计程序

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第5题

审计工作底稿是审计证据的载体,是指审计人员在执行审计业务过程中形成的全部审计工作记录。 ()

审计工作底稿是审计证据的载体,是指审计人员在执行审计业务过程中形成的全部审计工作记录。 ( )

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第6题

注册会计师在实施审计程序是,为支持审计意见,获取的审计证据应充分且()。

A.具体

B.经济

C.独立

D.适当

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第7题

下列各项中,不属于具体审计计划审核事项的是( )。

A.重点审计程序的制定是否恰当

B.审计目的、审计范围及重点审计领域的确定是否恰当

C.审计程序能否达到审计目标

D.重点审计领域中各审计项目的审计程序是否恰当

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第8题

审计证据的相关性是指审计证据必须与()相关。

A.审计内容

B.审计目标

C.审计计划

D.审计程序

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第9题

注册会计师执行审计业务时,应当在取得______、______的审计证据后,才能形成审计意见,出具审计报告。
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第10题

在完成审计业务前,如果审计客户要求将财务报表审计业务变更为财务报表审阅业务,下列理由中,注册会计师认为合理的是()。

A.注册会计师不能获取完整和令人满意的信息

B.注册会计师不能获取充分、适当的审计证据

C.被审计单位提出大幅度削减审计费用

D.被审计单位对原来要求的审计业务的性质存在误解

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第11题

在计划审计工作时,为了使审计业务更易于执行和管理,提高审计效率和效果,注册会计师可以就计划审计工作的基本情况与被审计单位治理层和管理层进行沟通,但是下列不属于应当沟通的内容的是

A.审计的时间安排和总体策略

B.具体审计计划中执行的具体审计程序

C.审计工作中受到的限制

D.治理层和管理层对审计工作的额外要求

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