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[单选题]

以下情形中需要收集最多审计证据的是()

A.被审计单位内部控制完备

B.以往审计未发现被审计单位存在重大问题

C.被审计单位管理层诚信不足

D.审计主体即使审计失败了也不会遭受惩罚

答案
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更多“以下情形中需要收集最多审计证据的是()A.被审计单位内部控制完备B.以往审计未发现被审计单位”相关的问题

第1题

下列最有可能导致注册会计师不能执行财务报表审计的情形为A.被审计单位存在经营风险B.被审计单位
下列最有可能导致注册会计师不能执行财务报表审计的情形为

A.被审计单位存在经营风险

B.被审计单位没有根据变化的情况修改相关的内部控制

C.被审计单位没有按规定流程设置内部控制

D.对被审计单位管理层诚信存在重大疑虑

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第2题

注册会计师通过对财务报表的审计,获取的下列审计证据中,属于被审计单位内部证据的有()。

A.被审计单位管理层声明书

B.被审计单位提供的销售合同

C.被审计单位提供的供应商开具的发票

D.被审计单位提供的律师事务所的律师声明书

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第3题

下列属于环境证据的是( )。

A.被审计单位有关内部控制的情况

B.被审计单位管理人员的素质

C.被审计单位各种管理条件和管理水平

D.被审计单位出具的管理层声明书

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第4题

以下各项不会影响内部审计人员客观性的是()

A.审计人员本人持有被审计单位股票

B.审计人员与被审计单位领导有直系亲属关系

C.审计人员本人从未参与过被审计单位的业务活动

D.审计人员与被审计单位存在长期合作关系

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第5题

在审计过程中,如果注册会计师____,则可以就这些内部控制缺陷与被审计单位的管理层进行沟通。

A.识别出被审计单位未加控制的重大错报风险

B.认为被审计单位的风险评估过程存在重大缺陷

C.注意到被审计单位内部控制执行方面的重大缺陷

D.识别出被审计单位控制不当的重大错报风险

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第6题

在下列情形下,应增加所需审计证据的数量( )。

A.审计项目很重要

B.审计人员将检查风险水平确定得较低

C.审计过程中已经发现被审计事项存在错误

D.某项目的大多数证据来源于被审计单位外部

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第7题

以下情形中不可以出具标准无保留意见的是()

A.被审计单位持续经营能力存在重大怀疑

B.大量存货因放置外地而未予以盘点

C.被审计单位财务报表未按照会计准则编制

D.有迹象表明被审计单位管理层不诚信

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第8题

以下选项中,注册会计师不应认可的是()。

A.审计风险越大,需要的审计证据可能越多

B.审计证据质量越高,需要的审计证据可能越少

C. 被审计单位管理层的可信赖度越高,所需审计证据的数量越少

D. 如果审计证据的质量存在缺陷,仅靠获取更多的审计证据可能无法弥补其质量上的缺陷

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第9题

下列选项中,需要接受被审计单位委托后才能提供审计服务的是()。

A.政府审计

B.注册会计师审计

C.内部审计

D.内部控制审计

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