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[单选题]

内部审计是一种()。

A.管理控制

B.法律规范

C.自觉行为

D.目标控制

答案
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更多“内部审计是一种()。A.管理控制B.法律规范C.自觉行为D.目标控制”相关的问题

第1题

在审计控制中,()是一种对企业所有管理工作及其绩效进行全面系统的评价和鉴定的方法。

A.管理审计

B.内部审计

C.外部审计

D.内控管理

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第2题

()作为内部控制审计的重要组成部分,其具体要求按照集团相关制度规范执行。

A.内部审计制度

B.内部监督制度

C.内部控制测试

D.外部控制审计

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第3题

内部控制的最初形式是()。

A.内部审计

B.内部牵制

C.会计控制

D.管理控制

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第4题

内部审计是企业自我评价的一种活动,内部审计可协助管理当局监督控制措施和程序的有效性,能及时发现内部控制的漏洞和薄弱环节。()
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第5题

内部审计本质上是一种控制,控制的唯一目的就是帮助组织管理风险、促进有效治理,实现组织目标。内部审计为企业增值的重要领域就是对参与内部控制的设计、评审与实施。()
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第6题

其他风险控制部门包括()。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.法律部门

D.财务控制部门

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第7题

内部审计的内容有()

A.风险管理审计

B.信息系统审计

C.业务活动审计

D.内部控制审计

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第8题

管理审计是一种内部审计。()
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第9题

关于我国企业内部控制规范的框架体系,下列说法错误的是()

A、我国目前内部控制规范框架是由基本规范、应用指引、评价指引和审计指引四部分组成的

B、内部控制应用指引是内部控制体系的最髙层次,起统驭作用

C、内部控制评价指引是为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引

D、内部控制审计指引是注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执业准

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第10题

依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行应制定内部审计章程。以下哪些事项属于内部审计章程应规范的:()

A.内部审计部门的报告路径

B.内部审计与风险管理、内部控制的关系

C.内部审计职责外包的标准和原则

D.对重点业务条线及风险领域的审计频率及后续整改要求

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