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[多选题]

以下各项内部控制制度中,能够防止或者发现采购及应付账款环节发生错误或舞弊的有()

A.所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门

B.现购业务必须经财会部门批准后方可支付价款

C.收到购货发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符

D.采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失

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更多“以下各项内部控制制度中,能够防止或者发现采购及应付账款环节发生错误或舞弊的有()”相关的问题

第1题

反洗钱内部控制制度建设的基本要求()。

A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合

B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易

C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点,实现动态管理

D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求

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第2题

对财务报告目标来说,内部控制设计有效的标准有()。
对财务报告目标来说,内部控制设计有效的标准有()。

A.内部控制能够防止财务报告的重大错报

B.内部控制能够发现并纠正财务报告的重大错报

C.内部控制能够预测财务报告的重大错报

D.内部控制能够被准确无误地理解

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第3题

内部控制风险水平通常可以划分为高、中、低三个等级,其中高风险代表内部控制制度未能发现或防止重大差错的可能性大于()。

A.40%

B.20%

C.50%

D.30%

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第4题

内部控制缺陷包括()企业应当跟踪内部控制缺陷整改情况,并就内部监督中发现的重大缺陷或者责任人的责任。

A.设计缺陷

B.运行缺陷

C.制度缺陷

D.以上都是

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第5题

以下各项内部控制制度中,能够防止或发现采购及应付账款环节发生错误或舞弊的有( )。

A.所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门

B.现购业务必须经财会部门批准后方可支付价款

C.收到购货发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符

D.采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失

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第6题

内部控制制度的高风险水平,是指内部控制制度未能防止或查出会计报表中包含的错误,而导致审计结论偏离客观事
实的可能性大于10%。 ( )
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第7题

下列各项中,属于有效的内部控制的有()。

A.企业的内控政策与法律、法规相抵触

B.内部控制制度设计不够完整、合理,无法贯彻执行

C.内部控制制度无法实现企业内部控制的目标

D.内部控制制度完整且合法,并能实现企业的内控目标

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第8题

在基金管理公司的各项内部控制制度中,以下用于明确内控目标、内控原则、控制环境及内控措施等内容的文件是()。

A.A.部门业务规章

B.B.内部控制大纲

C.C.基本管理制度

D.D.业务操作手册

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第9题

下列选项中属于法律法规治理的有()。

A.禁止内幕交易

B.防止内部人控制制度

C.股东权益保护制度

D.信息披露制度

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第10题

下列各项中不属于固定资产的内部控制内容是( )。

A.预算制度

B.授权批准制度

C.永续盘存制

D.职责分工制度

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第11题

注册会计师对被审计单位年度财务报表审计时,在了解内部控制过程中,最应当关注的是()。

A.内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊

B.内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率

C.内部控制是否没有因串通而失败

D.内部控制是否明确区分控制要素

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