重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 继续教育
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列内部审计组织机构设置模式中,独立性最高的是()。

A.隶属于财会部门

B. 隶属于总经理

C. 设在监事会

D. 董事会下设审计委员会,在行政管理系统设置审计机构

答案
查看答案
更多“下列内部审计组织机构设置模式中,独立性最高的是()。A. 隶属于财会部门B. 隶属于总经理C. 设在”相关的问题

第1题

以下设置模式中,内部审计机构的独立性最弱的是()

A.内部审计机构隶属于财务部门负责人

B.内部审计机构隶属于总经理

C.内部审计机构隶属于监事会

D.内部审计机构隶属于董事会

点击查看答案

第2题

下列有关审计独立性的表述中,正确的有()

A.经济来源的独立是审计工作保持独立性的物质基础

B.独立性是审计区别于其他管理活动的本质特征

C.审计人员要保持形式和实质上的独立

D.内部审计没有独立性,社会审计独立性强

E.组织机构的独立是审计工作独立性的保障

点击查看答案

第3题

关于内部审计机构的设置原则,下列说法中不对的是()。

A.公平原则

B.高效专职原则

C.权威性原则

D.独立性原则

点击查看答案

第4题

下列选项中,符合我国《会计法》对会计组织机构设置要求的是()。

A.设置会计机构并指定会计主管人员

B.委托外部审计机构代理记账

C.委托个人代理记账

D.会计机构与内部审计机构合并设置

点击查看答案

第5题

在下列内部审计机构设置的不同体制中,独立性最弱的领导体制是()。

A.董事会及其下设的审计委员会

B.总经理

C.总会计师

D.董事会及其下设的审计委员会和总会计师双重领导

E.董事长

点击查看答案

第6题

下列有关内部审计独立性的提法中,最适当的是()。

A、不具备独立性

B、相对独立

C、单向独立

D、双向独立

点击查看答案

第7题

下列提法中,表述正确的是()。

A.政府审计是独立性最强的一种审计,其审计意见更可靠

B.注册会计师在审计时,必须了解内部审计的设置和工作情况

C.注册会计师审计与政府审计所获取的证据可靠程度是相同的

D.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有一致性

点击查看答案

第8题

下列提法中,正确的是()。

A.政府审计是独立性最强的一种审计

B.财务报表的合法性是报表使用者最关心的

C.注册会计师的审计意见应合理保证财务报表的可靠程度

D.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有一致性

点击查看答案

第9题

下列表述中,属于内部控制五要素中的控制活动要素范畴的是()。

A.企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性

B.企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制

C.企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价

D.企业应当建立举报投诉制度和举报人保护制度

点击查看答案

第10题

下列关于公司治理原则的说法中,不正确的是()。
下列关于公司治理原则的说法中,不正确的是()。

A.设计一个有效率、规模适当和信守承诺的董事会可以使其充分履行职责和义务

B.企业应当设置一个独立的结构以核实和维护企业财务报告的诚信

C.董事会应审查企业财务报告的诚信和监督外部审计师的独立性

D.审计委员会应当向董事会就任免内部审计管理人员提供建议

点击查看答案

第11题

独立性是内部审计的最本质特性,是实现其目标、履行其职能的必要保证。其中,内部审计人员在内部审计活动中不受任何干扰,独立自主的开展审计工作,体现了()独立性

A.审计人员

B.组织

C.审计评价

D.审计业务

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝