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[单选题]

对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出,允许在当年(月)计算应纳税所得额时予以税前扣除,扣除限额为()

A.12000元/年(1000元/月)

B.3600元/年(300元/月)

C.2400元/年(200元/月)

D.1200元/年(100元/月)

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更多“对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出,允许在当年(月)计算应纳税所得额时予以税前扣除,扣除限额为()”相关的问题

第1题

根据个人所得税法律制度的规定,个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出,允许在当年计算工资、薪金所得应纳税所得额时在一定限额内予以税前扣除,该限额为()

A.3 600元/年

B.2 400元/年

C.3 200元/年

D.2 800元/年

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第2题

《关于将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施的通知》(财税〔2017〕39号)规定:对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出,允许在当年(月)计算应纳税所得额时予以税前扣除,扣除限额为()元/年。

A.1200

B.2400

C.3500

D.6009

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第3题

计算个人所得税综合所得应纳税所得额时,下列支出不得扣除的是()。

A.个人购买的互助型医疗保险支出

B.个人购买符合国家规定的商业健康保险支出

C.个人购买的税收递延型商业养老保险支出

D.个人缴付符合国家规定的企业年金支出

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第4题

计算个人所得税综合所得应纳税所得额时,下列支出允许据实扣除的有()。

A.6万元的基本减除费用

B.按规定缴纳的住房公积金

C.实际发生的住房贷款利息2000元/月

D.个人缴付符合国家规定标准的职业年金

E.个人购买符合国家规定标准的商业健康保险的支出

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第5题

根据《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》的规定,企业和个人通过公益性社会组织或者县级以上人民政府及其部门等国家机关,捐赠用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的现金和物品,允许在计算应纳税所得额()

A.A.企业不超过利润总额的12%、个人不超过应纳税所得额30%的部分税前扣除

B.B.企业可全额扣除、个人不超过应纳税所得额30%部分税前扣除

C.C.企业、个人都不超过应纳税所得额30%部分税前扣除

D.D.均可全额扣除

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第6题

对于企业的捐赠支出的有关表述正确的是( )。

A.企业发生的直接捐赠支出不能税前扣除

B.企业发生的公益性捐赠支出在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除

C.企业发生的直接捐赠支出在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除

D.企业发生的公益性捐赠支出准予在计算应纳税所得额时全额扣除

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第7题

下列各项中,企业在计算应纳税所得额时允许税前扣除的是()A.被没收财物的损失B.未经核定的准备金

下列各项中,企业在计算应纳税所得额时允许税前扣除的是()

A.被没收财物的损失

B.未经核定的准备金支出

C.发生的合理工资薪金支出

D.向投资者支付的现金股利

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第8题

在计算应纳税所得额时未经核定的准备金支出可以在企业所得税前扣除。()
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第9题

根据企业所得税相关规定,计算应纳税所得额时,对于下列项目可以计算折旧或摊销费用在税前扣除的是()。

A.单独估价作为固定资产入账的土地

B.租人固定资产的改建支出

C.自创商誉

D.自行开发的无形资产支出已在计算应纳税所得额时扣除

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第10题

下列关于企业所得税税前扣除的说法中,符合现行税法规定的有()。

A.企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除,超过的部分准予结转以后纳税年度扣除

B.企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可以按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按规定在所得税前扣除

C.企业为投资者或职工支付的商业保险费,不超过工资、薪金总额5%的部分准予扣除

D.保险企业发生的与企业生产经营有关的手续费及佣金支出,按当年全部保费收入扣除退保金等后余额的18%(含本数)计算限额在税前扣除

E.对企业持有的单位价值为10000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除

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第11题

下列可以在企业所得税前直接扣除或计算摊销费用扣除的是()。

A.为推广产品外购的商标权

B.自行开发的支出已在计算应纳税所得额时扣除的无形资产

C.自创商誉

D.与经营活动无关的无形资产

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