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[主观题]

下列涉及内部审计的风险管理功能中,论述不正确的是()。

A.评估管理层风险评估过程

B.协助改善风险管理和内部控制体系

C.监控和评价风险管理流程

D.在组织内部推广适当的道德观和价值观

答案
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更多“下列涉及内部审计的风险管理功能中,论述不正确的是()。”相关的问题

第1题

根据《商业银行内部控制指引》,商业银行涉及战略管理、风险管理、内部审计及其他有关核心竞争力的职能可以外包。()
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第2题

()处在中端,它能为内部审计作业提供逻辑和方向,为内部审计确定问题(即是评估后的风险),确定审计方向(目标)提供精准定位。

A.内部控制

B.内部审计

C.风险管理

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第3题

下列选项中,不属于商业银行风险管理“三道防线”的是()。

A.前台业务部门

B.董事会和高级管理层

C.风险管理职能部门

D.内部审计

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第4题

() 是内部审计人员在实施必要的审计程序后,以经过核实的审计证据为依据就被审计单位内部风险管理状况的适当性、合规性和有效性出具的书面文件。

A.风险管理审计

B.风险管理审计内容

C.风险管理审计报告

D.风险管理审计目标

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第5题

内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用,下列未体现内部审计作用的是()。

A.监控和评价风险管理系统运行的效果

B.帮助识别、评价重要的风险暴露,促进风险管理和控制系统的改进

C.内部审计具有充足的资源,可以直接向董事会报告

D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露

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第6题

内部审计的内容有()

A.风险管理审计

B.信息系统审计

C.业务活动审计

D.内部控制审计

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第7题

下列审计风险模型中涉及的各风险因素中决定审计人员将要实施的审计程序的性质、时间和范围的是()。

A.审计风险

B.抽样风险

C.可接受的检查风险

D.重大错报风险

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第8题

根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》(银监发〔2017〕12号),内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,可直接参与或负责内部控制涉及和经营管理的决策与执行。()
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第9题

风险管理是组织内部控制的基本组成部分,内部审计人员对风险管理的审查和评价是内部控制审计的基本内容之一。

A.错误

B.正确

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第10题

下列情形中,注册会计师不得利用内部审计工作的有( )。
下列情形中,注册会计师不得利用内部审计工作的有()。

A.评估的认定层次的重大错报风险较高

B.计划和实施相关的审计程序涉及较多判断

C.内部审计没有采用系统、规范化的方法

D.内部审计的地位不足以支持内部审计人员的客观性

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第11题

() 按照企业风险管理流程展开,从企业目标的角度来评估与改善风险,并对企业风险管理体系的准确、可靠、充分和有效发表审计意见。由于审计的内容不尽相同,审计方法也有一定的差异。

A.风险管理审计

B.风险管理

C.内部控制

D.内部控制审计

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