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[单选题]

以下有关销售交易相关内部控制的说法中不恰当的是()。

A.企业应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员的书面批准

B.非经正当审批,不得发出货物

C.企业在收到客户订购单后,编制一份预先编号的一式多联的销售单,分别用于批准赊销、审批发货、记录发货数量以及向客户开具发票等

D.对凭证预先进行编号,旨在防止销售以后遗漏向客户开具发票或登记入账,但是防止不了重复开具发票或重复记账

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更多“以下有关销售交易相关内部控制的说法中不恰当的是()。”相关的问题

第1题

下列情况中,应当将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是:

A.相关内部控制失效

B.难以评估内部控制的有效性

C.相关内部控制有效

D.相关内部控制不健全

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第2题

下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A.与财务报告相关的内部控制均与审计相关B.

下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。

A.与财务报告相关的内部控制均与审计相关

B.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关

C.与经营目标相关的内部控制与审计无关

D.与合规目标相关的内部控制与审计无关

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第3题

下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,错误的是()。

A.注册会计师应当了解与超出被审计单位正常经营过程的重大关联方交易相关的控制

B.注册会计师应当了解与会计差错更正相关的控制

C.注册会计师应当了解与特别风险相关的控制

D.注册会计师应当了解与会计估计相关的控制

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第4题

以下有关内部控制的说法中不正确的是()。A.内部控制是一个动态的过程B.内部控制是由一系列要

以下有关内部控制的说法中不正确的是()。

A.内部控制是一个动态的过程

B.内部控制是由一系列要素组成的完整框架

C.内部控制有助于提高企业运营的效益和效率,却无助于财务报告的可靠性

D.内部控制管控的对象是影响企业目标实现的各种风险

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第5题

注册会计师不进行符合性测试直接进行实质性测试的情况有()。

A.存在的相关内部控制运行无效

B.相关内部控制不存在

C.存在的相关内部控制运行有效

D.有关风险不可控

E.符合性测试的工作量可能大于其所减少的实质性测试工作量

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第6题

下列有关审计证据的说法中不正确的是()。

A.管理层声明书是内部证据

B.最高管理当局声明书比销售发票更可靠

C.如果被审计单位内部控制不健全,则注册会计师就不能过分信赖获取的内部证据

D.一般而言,内部证据不如外部证据可靠

E.一般而言,应收账款回函结果比销售发票更可靠

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第7题

根据《内部控制管理办法》(中邮保险[2019]523号)要求,以下内部控制培训及内部控制文化推广工作职责表述错误的是:()。

A.分公司风控合规部负责组织开展对本机构员工的内部控制培训

B.分公司邮银业务部(市场经营部)负责销售人员的内部控制培训,并准备相关培训内容

C.分公司人力资源部负责组织开展对本机构员工的内部控制培训

D.分公司机构管理部负责销售人员的内部控制培训,并准备相关培训内容

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第8题

下列与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。

A.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关

B.与经营目标相关的内部控制与审计无关

C.与财务报告相关的内部控制均与审计相关

D.与合规目标相关的内部控制与审计无关

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第9题

下列与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。

A.与合规目标相关的内部控制与审计无关

B.与经营目标相关的内部控制与审计无关

C.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关

D.与财务报告相关的内部控制均与审计相关

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第10题

下列与存货相关的内部控制的说法中,错误的是()。

A.与采购相关的内部控制的总体目标是所有交易都已获得适当的授权与批准

B.与存货验收相关的内部控制的总体目标是所有收到的商品都已得到记录

C.与仓储相关的内部控制的总体目标是所有存货的领用均应得到批准和记录

D.与加工相关的内部控制的总体目标是对所有的生产过程作出适当的记录

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第11题

下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,错误的是()。

A.注册会计师应当了解与特别风险相关的控制

B.注册会计师应当了解与财务报表审计相关的内部控制

C.对于一项自动化应用控制,只要信息技术一般控制未发生变化,注册会计师就无需了解

D.针对与经营目标相关的控制和合规目标相关的控制,注册会计师可能也需要了解

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