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[主观题]

内部控制存在固有局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供______保证。

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更多“内部控制存在固有局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供______保证。”相关的问题

第1题

内部控制存在固有的局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告可靠性提供合理保证。内部控制存在的固有局限性主要包括()

A.在决策时认为判断可能出现错误

B.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于控制之上而被规避

C.被审计单位拥有的员工的多少

D.被审单位内部人员素质

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第2题

由于内部控制存在固有的局限性,审计人员只能对财务报告的可靠性提供合理保证。

A.错误

B.正确

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第3题

第六章 下列表述中,不正确的是()

A.内部控制无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证

B.在了解被审单位的内部控制时,只需关注控制的设计

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关

D.在某些情况下,仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据

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第4题

内部控制无论如何设计和执行只能对财务报告的可靠性提供合理保证,原因是()。

A.建立和维护内部控制是丙公司管理层的职责

B.内部控制的成本不应超过预期带来的收益

C.在决策时人为判断可能出现错误

D.对资产和记录采取适当的安全保护措施是公司管理层应当履行的经管责任

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第5题

下列说法中,不正确的是()。A.内部控制只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证B

下列说法中,不正确的是()。

A.内部控制只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关

D.在某些情况下,仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据

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第6题

财务报告内部控制是指企业为了合理保证财务报告及相关信息真实完整而设计和执行的内部控制,以及用于保护资产安全的内部控制中与财务报告可靠性目标相关的控制。()此题为判断题(对,错)。
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第7题

内部控制体系无论设计和运行多好,只能对主体目标的实现向管理层和董事会提供合理保证,而非绝对保证。()
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第8题

内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层设计和执行的政策和程序。()
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第9题

无法表示意见的内部控制审计报告的基本内容包括()。

A.企业对内部控制的责任段

B.注册会计师的责任段

C.内部控制固有局限性的说明段

D.非财务报告内部控制重大缺陷描述段

E.财务报告内部控制的审计意见段

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第10题

()是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率以及对法律法规的遵守,有治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策和程序

A.控制环境

B.内部控制

C.外部控制

D.风险评估过程

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第11题

无法表示意见的内部控制审计报告要在()之间增加识别的财务报告内部控制重大缺陷段。

A.注册会计师的责任段

B.内部控制固有局限性的说明段

C.导致无法表示意见的事项段

D.财务报告内部控制的审计意见段

E.非财务报告内部控制重大缺陷描述段

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