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简述内部审计的局限性。

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第1题

简述我国内部审计机构的领导体制。

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第2题

请简述《湖南省内部审计办法》规定内部审计机构履行职责时,具有哪些权限?

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第3题

请简述内部控制评价和内部控制审计的区别和联系。

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第4题

与外部审计相比,下列哪些是内部审计的特征?()

A、审计结论的强制性

B、审计目的的内向服务性

C、审计对象的确定性

D、审计范围的局限性

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第5题

简述网络广告的局限性。

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第6题

简述资产负债表的局限性。

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第7题

简述长距离输油管道的局限性?
简述长距离输油管道的局限性?

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第8题

内部控制存在哪些局限性?

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第9题

简述定量分析法的局限性。

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