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[单选题]

2016年5月,陈某从某汽车4S店购买一辆帕萨特轿车供自己使用,支付含增值税车价款210000元,另支付购买工具件和零配件价款2000元,车辆装饰费2500元。该汽车4S店对车价款开具“机动车销售统一发票”,对其他价款和费用开具普通销售发票。陈某应纳车辆购置税()元。

A.17948.72

B.18119.66

C.18333.33

D.21450

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更多“2016年5月,陈某从某汽车4S店购买一辆帕萨特轿车供自己使用,支付含增值税车价款210000元,另支付购买工具件和零配件价款2000元,车辆装饰费2500元。该汽车4S店对车价款开具“机动车销售统一…”相关的问题

第1题

2019年10月份,张某从某汽车有限公司购买小轿车一辆供自己使用,支付了含增值税的价款243200元,另支付含增值税的购置工具件和零配件价款2000元、代收的保险费3000元及运费400元,支付的各项款项均由汽车公司开具“机动车销售统一发票”。则张某应缴纳车辆购置税()元。

A.22000

B.21538.46

C.21709.40

D.21743.59

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第2题

王某2011年2月购买一辆1.4排量的小汽车自用,支付含增值税价款99800元,配件费3000元,改装费1500元
,另支付代收的保险费4000元,支付的各项价款均由汽车销售公司开具统一发票。王某应纳车辆购置税()元。

A.4628.21

B.8529.91

C.8914.53

D.9256.41

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第3题

某县工商局 2016年9月从汽车贸易公司购进一辆轿车自用,取得汽车销售行业的普通发票,发票上注明的销售额为250 000元;另外支付购买工具和零配件含税价款为8 100元;支付控购部门控购费35 000元,并取得控购部门的收款收据;汽车贸易公司提供系列服务,代办各种手续并收取一定的费用,工商局支付代收费用9 500元,并取得汽车贸易公司开具的发票。该工商局应纳车辆购置税税额为()元

A.22894.21

B.22871.79

C.27240

D.30260

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第4题

2001年5月,某公司购买自用一辆轿车,支付含增值税车价款234000元,应纳的车辆购置税为()

A.20000元

B.23400元

C.11700元

D.23000元

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第5题

某单位2019年6月购进一辆小汽车,支付含税价款226000元,另支付手续费和装饰费等共计3390元(均取得销售方开具的普通发票),则该单位应缴纳的车辆购置税为()元。

A.20300

B.23751

C.20000

D.300

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第6题

某企业2008年3月向某汽车公司购买一辆小轿车自用,支付的含税价款为175500元,另外支付手续费100元,运输费500
元,其他费用300元。则该企业应纳车辆购置税税额为多少元?
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第7题

某汽车生产企业2011年12月销售小汽车10辆,收取小汽车不含税价款1000000元,另代收牌照费1500元,代收保险3500元,代收运输费用20000元,收取车辆装饰费2500元,则该汽车厂本月增值税计税销售额为()元。

A.1019230.77

B.1020512.82

C.1023504.27

D.1006410.26

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第8题

曾某购买某汽车销售公司的轿车一辆,总价款20万元,约定分10次付清,每次2万元,每月的第一天支付。曾某按期支付6次共计12万元后,因该款汽车大幅降价,曾某遂停止付款。下列哪些表述是正确的?

A.汽车销售公司有权要求曾某一次性付清余下的8万元价款

B.汽车销售公司有权通知曾某解除合同

C.汽车销售公司有权收回汽车,并且收取曾某汽车使用费

D.汽车销售公司有权收回汽车,但不退还曾某已经支付的12万元价款

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第9题

甲食品有限责任公司(增值税一般纳税人)2013年4月发生下列经营业务: (1)从某农业生产者处收购
甲食品有限责任公司(增值税一般纳税人)2013年4月发生下列经营业务: (1)从某农业生产者处收购花生,开具的收购凭证上注明收购价格为50000元;支付某运输企业(非营改增试点地区的企业)运费400元,取得合法的货运发票。 (2)销售副食品给某商场,开具增值税专用发票注明价款150000元,并以本公司自备车辆送货上门,另开具普通发票收取运费585元。 (3)销售熟食制品给某连锁超市,不含税价款125000元;委托某货运公司运送货物,代垫运费500元,取得该货运公司开具给超市的货运发票并将其转交给该超市。 (4)从某设备制造公司购进检测设备一台,取得的增值税专用发票上注明价款200000元;支付某运输企业(非营改增试点地区的企业)运费600元,取得合法的货运发票。 (5)购进自用小汽车一辆,支付不含税价款180000元,取得机动车销售统一发票。 已知:甲公司取得的增值税专用发票本月均已通过主管税务机关认证并在本月抵扣,增值税税率为17%。 要求: 根据上述资料,分析回答下列小题。

甲公司当月支付运费可抵扣的增值税进项税额为()元。

A.105

B.145.95

C.63

D.70

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