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[单选题]

评审内部控制制度通常称为( )。

A.实质性测试

B.符合性测试

C.了解测试

D.重点测试

答案
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更多“评审内部控制制度通常称为()。 A.实质性测试 B.符合性测试 C.了解测试 D.重点测试”相关的问题

第1题

小规模企业的内部控制通常都较为薄弱,审计人员应该()A.增加符合性测试,增加实质性测试B.减少
小规模企业的内部控制通常都较为薄弱,审计人员应该()

A.增加符合性测试,增加实质性测试

B.减少符合性测试,减少实质性测试

C.增加符合性测试,减少实质性测试

D.减少符合性测试,增加实质性测试

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第2题

在对被审计单位的内部控制制度进行符合性测试的基础上,应进一步对内部控制制度进行()。

A.合规性测试

B.实质性测试

C.详细性测试

D.有效性测试

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第3题

制度基础审计是建立在对内部控制制度的评审基础上,如果被审计单位内部控制制度较差,或者不能有效执行,审计人员就应扩大审计范围和抽样数量,直至采用( )。

A.符合性测试

B.实质性测试

C.详细审计

D.抽样审计

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第4题

通过对被审计单位内部控制的了解可以确定()。

A.控制测试的性质

B.控制测试的时间

C.实质性测试的性质

D.实质性测试的范围

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第5题

符合性测试与实质性测试有什么区别与联系?为什么即使被审计单位经符合性测试被认定拥有非常健全
的内部控制,注册会计师仍不能完全省略实质性测试程序?

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第6题

下列属于审计实施阶段的工作有()

A.对内部控制进行符合性测试

B.对审计事项进行实质性测试

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第7题

审计人员在审计应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,可直接进行()

A.内部控制调查

B.符合性测试

C.实质性测试

D.穿行测试

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第8题

关于审计风险及其各要素的下列说法中,正确的是()。

A.可接受的审计风险是注册会计师可以判定的

B.固有风险是通过了解得出的

C.检查风险是符合性测试得出的(实质性测试)

D.控制风险是实质性测试得出的(符合性测试)

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第9题

审计实施阶段的主要工作内容包括( )。

A.对被审计单位内部控制的建立及遵循情况进行符合性测试

B.根据符合性测试结果调整审计计划

C.根据符合性测试结果进行鉴定、评价

D.对财务报表项目的数据进行实质性测试

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