重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 继续教育> 通信继续教育
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

财务审计处的基本职责包括()。

A.研究政策建章立制

B.开展财务专项审计

C.财务审计工作指导

D.财务审计工作方法探究

答案
查看答案
更多“财务审计处的基本职责包括()。”相关的问题

第1题

《财务审计管理办法》包含的内容有()。

A.明确财务审计业务循环的概念

B.强调财务审计特色的程序和方法

C.货币资金与投融资管理

D.各种税收专项

点击查看答案

第2题

中国移动内部财务审计采用()审计方法论。

A.现代财务

B.传统财务

C.外部财务

D.经济财务

点击查看答案

第3题

财务审计制度规范以()为工作依据和基础。

A.财务审计管理办法

B.财务审计实务指南

C.财务审计管理制度

D.内审章程

点击查看答案

第4题

财务控制的基本方式包括( )。

A.组织规划控制

B.内部审计控制

C.财务激励控制

D.风险防范控制

点击查看答案

第5题

经常用于财务控制的手段包括()。

A.预算

B.生产率

C.财务审计

D.财务报表

E.比率分析

点击查看答案

第6题

内部审计的对象包括()

A.内部财务审计

B.内部经营审计

C.内部管理审计

D.内部业绩审计

点击查看答案

第7题

审阅法在财务审计中运用最为广泛,主要审阅()。

A.审计工作底稿

B.会计凭证

C.会计账簿

D.审计约定书

E.财务报表

点击查看答案

第8题

注册会计师接受委托人的委托,按照委托人的要求对被审计人进行的财务审计,属于( )。

A.任意审计

B.强制审计

C.专项审计

D.突击审计

点击查看答案

第9题

中国移动的内审部下面设立的工作处包括有()。

A.财务审计处

B.内控风险审计处

C.信息技术审计处

D.建设项目审计处

点击查看答案

第10题

根据审查主体和审计内容的不同,审计可以分为 ()

A.外部审计、内部审计和管理审计

B.外部审计、内部审计和财务审计

C.外部审计、内部审计和综合审计

D.财务审计、管理审计和综合审计

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝