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[多选题]

内部控制评价工作组应当对评价单位进行现场测试,运用的方法通常包括()

A.个别访谈

B.实地查验

C.函证确认

D.调查问卷

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更多“内部控制评价工作组应当对评价单位进行现场测试,运用的方法通常包括()”相关的问题

第1题

内部控制评价工作组应当对被评价单位进行现场测试,运用办法普通涉及()。

A.个别访谈

B.实地查验

C.函证确认

D.调查问卷

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第2题

根据《企业内部控制评价指引》,内部控制评价工作组应当根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行初步认定,并按其影响程度分为非常重大缺陷、重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。()
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第3题

内部控制评价程序包括:①组成评价工作组;②认定控制缺陷;③制定评价工作方案;④实施现场测试;⑤汇总评价结果;⑥编制评价报告等,下列对内部控制评价程序的排序,正确的是()。

A.②①③④⑤⑥

B.③①④②⑤⑥

C.③①②④⑥⑤

D.②③②④⑥⑤

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第4题

内部控制评价工作组的评价质量由评价工作组负责人把关,无需进行交叉复核。()
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第5题

内部控制评价工作组在进行内部控制质量评价的过程中没有发现内部控制重大缺陷,则说明企业不存在内部控制重大缺陷。()
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第6题

资料:甲公司系境内外同时上市的公司,其A股在上海证券交易所上市。根据财政部等五部委联合发布的《
企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及据此修改后的《公司内部控制手册》,甲公司应于2011年起实施内部控制评价制度。鉴于本公司在2008年5月《企业内部控制基本规范》发布后就已经着手建立、完善自身内部控制体系并取得了较好效果,甲公司决定从2010年开始提前实施内部控制评价制度,并由审计部牵头拟订内部控制评价方案。该方案摘要如下: 1.关于内部控制评价的组织领导和职责分工:董事会及其审计委员会负责内部控制评价的领导和监督。经理层负责实施内部控制评价,并对本公司内部控制有效性负全责。审计部具体组织实施内部控制评价工作,拟订评价计划、组成评价工作组、实施现场评价、审定内部控制重大缺陷、草拟内部控制评价报告,及时向董事会、监事会或经理层报告。其他有关业务部门负责组织本部门的内控自查工作。 2.关于内部控制评价的内容和方法:内部控制评价围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五要素展开。鉴于本公司已按《公司法》和公司章程建立了科学规范的组织架构,组织架构相关内容不再纳入公司层面评价范围。同时,本着重要性原则,在实施业务层面评价时,主要评价上海证券交易所重点关注的对外担保、关联交易和信息披露等业务或事项。 在内部控制评价中,可以采用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行性测试、实地查验、抽样和比较分析等方法。考虑到公司现阶段经营压力较大,为了减轻评价工作对正常经营活动的影响,在本次内部控制评价中,仅采用调查问卷法和专题讨论法实施测试和评价。 3.关于实施现场评价:评价工作组应与被评价单位进行充分沟通,了解被评价单位的基本情况,合理调整已确定的评价范围、检查重点和抽样数量。评价人员要依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《公司内部控制手册》实施现场检查测试,按要求填写评价工作底稿,记录测试过程及结果,并对发现的内部控制缺陷进行初步认定。现场评价结束后,评价工作组汇总评价人员的工作底稿,形成现场评价报告。现场评价报告无须与被评价单位沟通,只需评价工作组负责人审核、签字确认后报审计部。审计部应编制内部控制缺陷认定汇总表,对内部控制缺陷进行综合分析和全面复核。 4.关于内部控制评价报告:审计部在完成现场评价和缺陷汇总、复核后,负责起草内部控制评价报告。评价报告应包括:董事会对内部控制评价报告真实性的声明、内部控制评价工作的总体概括、内部控制评价的依据、内部控制评价的范围、内部控制评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定情况、内部控制缺陷的整改情况、内部控制有效性的结论等内容。对于重大缺陷及其整改情况,只进行内部通报,不对外披露。内部控制评价报告由董事会审核后对外披露。 5.关于内部控制审计:聘请某具有证券期货业务资格的大型会计师事务所对本公司内部控制有效性进行审计。鉴于本公司在2008年5月《企业内部控制基本规范》发布后就已建立内部控制体系并取得较好效果,内部控制审计自2010年起实施,重点审计本公司内部控制评价的范围、内容、程序和方法等,并出具相关审计意见。 要求:逐项判断甲公司内部控制评价方案中的1~5项内容是否存在不当之处。存在不当之处的,请逐项指出,并简要说明理由。

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第7题

企业内部控制评价工作的起点是()。A.明确内部控制目标B.制定内部控制评价方案C.组成评价工作

企业内部控制评价工作的起点是()。

A.明确内部控制目标

B.制定内部控制评价方案

C.组成评价工作组

D.确定评价方法

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第8题

公司()制定内部控制年度评价方案,成立内部控制评价工作组,至少每年组织开展内部控制综合检查评价;配合内、外部各种内部控制检查工作。

A.战略规划部

B.监察与审计部

C.综合管理部

D.控制部

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第9题

内部控制评价是对一个单位内部控制系统的()进行的分析和评价。

A.完整性

B.客观性

C.合理性

D.有效性

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第10题

关于内部控制缺陷,下列说法错误有()。

A.内部控制缺陷按其成因或来源分为设计缺陷和运营缺陷

B.公司内部控制评价工作组应依照现场测试获取证据,对内部控制缺陷进行最后认定

C.内部控制缺陷按其严重限度分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷

D.内部控制缺陷也许导致公司偏离控制目的

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第11题

由专门的机构或人员,通过对单位会计控制系统的了解、测试和评价,对其完整性、合理性及有效性提出意见,并进行报告,以利于单位进一步健全和完善内部控制体系是指()。

A.内部控制设计

B.内部控制执行

C.内部控制监督

D.内部控制评价

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