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[主观题]

甲企业为增值税一般纳税人,月初欠交增值税15万元,无尚未抵扣增值税。本月发生进项税额50

万元,销项税额65万元,进项税额转出5万元,交纳本月增值税15万元。假定无其他事项,则月末结转后甲企业应交未交的增值税为()万元。

甲企业为增值税一般纳税人,月初欠交增值税15万元,无尚未抵扣增值税。本月发生进项税额50万元,销项税

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更多“甲企业为增值税一般纳税人,月初欠交增值税15万元,无尚未抵扣增值税。本月发生进项税额50”相关的问题

第1题

某一般纳税企业月初欠交增值税20万元,无尚未抵扣增值税。本月发生进项税额40万元,销项税额65万元,进项税额转出3万元,交纳本月增值税15万元,则月末结转前,“应交税费——应交增值税”账户的余额为( )万元。

A.33

B.13

C.28

D.30

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第2题

某企业为增值税一般纳税人,月初欠缴增值税20万元,无尚未抵扣增值税。本月发生进项税额40万元,销项
税额65万元,进项税额转出3万元,缴纳本月增值税15万元,则月末结转前,“应交税费——应交增值税”科目的余额为()。

A.33万元

B.13万元

C.28 万元

D.30 万元

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第3题

某增值税一般纳税人当月销项税额合计120万元,进项税额80万元,进项税额转出5万元,预缴增值税10万元,则月末的账务处理正确的是()。

A、借:应交税费——应交增值税(已交税金) 35

贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 35

B、借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 10

贷:应交税费——未交增值税 10

C、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 45

贷:应交税费——未交增值税 45

D、无需进行账务处理

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第4题

某企业为增值税一般纳税人,2002年6月符合规定的进项税额为200万元,当期的销项税额为160万元,进项税额转出为2万元,月末“应交税金——应交增值税”账户期末( ) (假定“应交税费——应交增值税”账户期初无余额)。

A.余额为0

B.借方余额为38万元

C.借方余额为40万元

D.借方余额为42万元

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第5题

甲企业为增值税一般纳税人,2012年2月购进一台生产设备,取得的增值税专用发票注明价款600万元、增
值税102万元,已抵扣进项税额。2013年8月因管理不善,该设备被盗丢失。该设备已累计计提折旧90万元。关于甲企业此项业务税务处理的说法,正确的是()。

A.甲企业不需要转出进项税额

B.甲企业应转出进项税额102万元

C.甲企业应转出进项税额86.7万元

D.甲企业应计提销项税额86.7万元

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第6题

甲企业为增值税一般纳税人,2019年6月将1年前购进的一台生产用设备(已经抵扣进项税额)改用于职工食堂,该设备的原值为50万元,已经计提折旧5万元。已知增值税税率为16%,则甲企业当期不得抵扣的进项税额为()万元。

A. 0.8

B.8

C. 7.2

D.16

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第7题

甲厂为增值税一般纳税人,2019年6月销售化学制品取得含增值税价款226万元,当月发生的可抵扣的进项税额4.8万元,上月月末留抵的进项税额3.6万元。已知增值税税率为13%,甲厂当月应缴纳增值税税额为()。

A.226÷(1+13%)×13%-3.6=22.4(万元)

B.226÷(1+13%)×13%-4.8=21.2(万元)

C.226×13%-4.8=24.58(万元)

D.226÷(1+13%)×13%-4.8-3.6=17.6(万元)

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第8题

甲企业为增值税一般纳税人,2017年12月将2年前购进的一台生产用设备(已经抵扣进项税额)改用于职工食堂,该设备的原值为50万元,已经计提折旧10万元。已知增值税税率为16%,则甲企业当期不得抵扣的进项税额为()万元。

A.1.6

B.8

C.6.4

D.16

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第9题

某生活服务企业为增值税一般纳税人,2019年5月销项税额为86万元,进项税额为32万元,全部属于允许抵扣的进项税额,上期末加计抵减额余额5万元。该企业当月实际缴纳的增值税为()万元。

A、50.80

B、45.80

C、54.00

D、49.00

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